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思茅区政务服务管理局2019年度部门预算
索引号: 2020-/2019-1216001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区政务服务管理局 文    号:
 

思茅区政务服务管理局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 思茅区政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 思茅区政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门政府采购情况表

 

 

 

 

思茅区政务服务管理局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家法律法规及规章,建立健全政务服务各项工作制度并组织实施。

2.会同有关部门对进入或者退出区政务服务中心集中受理、办理的各类审批和服务事项进行审核并报同级人民政府决定。

3.负责区政务服务中心、区公资源交易中心、区政府集中采购出让中心及行政审批网上服务大厅规范化建设,指导区属分中心、乡(镇)为民服务中心和公共资源交易平台规范化建设。

4.负责区政务服务中心日常工作,协调进驻中心各部门服务窗口之间的工作关系,规范各窗口业务受理及办理行为,确保政府纳入政务服务中心集中受理、办理的各类审批和服务事项在政务中心的受理及办理行为阳光、规范、透明。

5.主持召开联审会,组织区级投资项目并联审批或指定部门政务服务窗口牵头组织投资项目并联审批和代办服务。

6.指导、协调、督查区属分中心和乡(镇)为民服务中心规范服务窗口业务受理及办理行为,对分中心及乡(镇)为民服务中心报送区级业务主管部门审批的各类事项办理情况进行跟踪督查。

7.为进驻政务服务中心的各部门服务窗口及工作人员提供后勤保障,协同窗口进驻部门做好窗口工作人员的思想教育、业务培训和年终考评工作,对进驻政务服务中心的各政务服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

8.负责收集、汇总、上报政务服务中心、区属分中心及各乡(镇)为民服务中心的各类审批和服务事项办理情况,定期向区人民政府报告全区政务服务和公共资源交易工作情况。

9.负责全区政府自身建设、96128平台和公共资源交易活动的监督、管理工作,管理区公共资源交易中心、区政府集中采购出让中心。

10.会同有关部门根据有关法律、法规,拟定全区公共资源交易管理制度并组织实施,指导、督促各行政监督部门制定本行业公共资源交易执法监督细则和执法监督责任追究等制度。

11.负责牵头组织有关部门协调解决区公共资源交易中心规范化建设与运行过程中遇到的问题;协调处理各类公共资源交易活动产生的争议和纠纷。

12.会同有关部门对进驻区公共资源交易中心的各行政监督管理部门,公共资源的管理、使用、出让单位,公共资源交易事务办理机构的履职情况进行监管。

13.负责受理申请人、服务对象对政务服务中心、公共资源交易中心、政府集中采购出让中心的相关投诉和举报,并按职能职责移交相关部门处理。

14.对区属各分中心,乡(镇)公共资源交易中心和为民服务体系规范化建设及运行进行业务指导。

15.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

思茅区政务服务管理局于2011年7月成立,为思茅区政府办公室管理的行政机构,下属思茅区公共资源交易中心和思茅区政府采购和出让中心2个事业单位,经费由局上统一核算。在职在编实有人数为14人,其中:财政全供养14人。 

)重点工作概述

1、政务服务队伍建设工作。一是抓好机关自身建设,全力推进文化机关建设,坚持用制度管人管事,努力建成一支“少而精、能干事、快干事、干成事”的管理队伍。二是进一步量化考核指标,加强对窗口工作人员的日常考核、年度考核和服务对象评议考核,不断提高考核的科学性、合理性,以绩效考核为抓手,进一步推动内部管理创新,有效激发政务服务大厅窗口工作人员的工作积极性和创造性。三是不定期组织全体窗口人员开展专题学习,教育引导窗口人员牢固树立大局意识、创新意识和服务意识。

2、政务服务信息网络工作。一是按照网上大厅与实体大厅、线上服务与线下服务相结合的一体化政务服务新模式,以“数据多跑路,百姓少跑腿”的理念,完善网上在线办事功能,实现网上晒权、网上行权、网上惠民一体化运行。着力抓好公共资源交易电子化平台建设,努力实现“一网三平台”市、县(区)全覆盖及异地远程评标、专家资源共享,彻底打破有的县(区)、行业专家成常委的格局。

3、政务服务标准化建设工作。一是进审力和批事,多形式广泛公开办理主体、依据、收依据、准、督渠道等信息,实时开办程和果,主接受社会监督。二是加强中介服构监管。按照定的准、件和管理法,行政批相的社中介机和服调查摸底,制中介服务项目目,明确中介服的名置依据、申报条件和材料、服流程、收费标准、限、投方式等向社公布;建立健全中介机构诚信体系,行中介服基本行为规范和优胜劣汰机制。三是不强化服能力,涉企批事的前置件和环节进行系统清理,最大限度地提高服务企业的工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 6人,事业编制10人。在职实有14人,其中: 财政全供养14人。

离退休人员1人,其中: 退休 1人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 280.480676万元,其中:一般公共预算财政拨款280.480676万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 280.480676万元,其中:本年收入280.480676万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款280.480676万元(本级财力280.480676万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 280.480676万元。财政拨款安排支出 280.480676万元,其中,基本支出211.480676万元,项目支出69万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201(类)-03(款)”支出226.173万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、事业运行、一般行政管理事务。

“208(类)-05(款)”支出20.8571万元,主要反映行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

“208(类)-07(款)”支出0.100368万元,主要反映社会保险补贴支出。

“208(类)-99(款)”支出1.5813万元,主要反映其他社会保障和就业支出。

“210(类)-11(款)”支出16.838608万元,主要反映行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

“221(类)-02(款)”支出14.9303万元,主要反映住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组(其中:基本支出211.480676万元,项目支出69万元)。

基本支出:主要用于工资福利支出206.329308万元,商品和服务支出5.151368万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金5.73万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数2114806.76元,较2018(上年)年的2146894元减少32087.24元,同比减少1.5%减少的原因是:我局本年度工资福利支出以及商品和服务支出较上年度均为减少,因此我局基本支出较2018年有所减少。

(二)2019年项目支出预算数690000元,较2018(上年)年的640000元增加50000元,同比增加7.8%。增加的原因是:随着政务服务工作电子化,一部手机办事通的推行,我局项目支出较2018年有所增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位:万元

项 目

预 算 数

合 计

3.00

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置

0

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元。与上年度“三公”经费支出预算数相等。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为3万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 单位不存在此项支出。

(二)公务接待费支出3万元, 与上年度相等。原因为:根据2018年公务接待费使用情况来看,对2019年公务接待费做出合理预算,维持上年度数额。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,单位公务用车已上交公车平台,不存在此项开支

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019思茅区政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算190000元,2018年(上年)预算增加50000元,同比增长35.7%,其中增加的50000元用于一部手机办事通推广宣传费。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

20192月我对纳入2019年度预算绩效管理的个项目开展绩效评价,评价方式主要采取单位自评方式。同时,对上级部门组织开展的项目绩效评价,我局也全力配合做好相关绩效评价工作。