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普洱市思茅区军队干休所2024年度部门决算公开 |
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监督索引号53080200300800101000 普洱市思茅区军队干休所2024年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 思茅区军队干休所主要工作职责为:1、承担军队离退休干部的接收安置和服务管理工作;2、全面落实好军休干部和无军籍职工优待抚恤工作;3、按政策要求落实好军休干部和无军籍退休退职职工的生活待遇;4、确保军休干部和遗属政治生活待遇落实及军休所正常运转。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、财务室。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 我单位作为普洱市思茅区退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 我单位2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。 我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计88人(离休0人,退休88人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。 三、重点工作概述 我所自成立以来共接收安置军队离退休干部59人(离休:8人,退休:51人),2024年末健在31人均是退休干部(其中外地居住3人);接收代管无军籍职工103人,2024年末健在56人(其中外地居住6人);遗属18人(双无遗属3人、补差5人)。单位重点工作为: 1、通过落实各项军休经费、保障1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇、维护保障服务管理机构正常运转。 2、落实无军籍退休退职职工生活待遇、提高无军籍职工生活待遇,保障医疗待遇,保障无军籍职工生活基本稳定。 第二部分 2024年度部门决算表 (详见附件) 本单位2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表;国有资本经营预算财政拨款没有收入,也没有相关支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 普洱市思茅区军队干休所2024年度收入合计11228556.09元。其中:财政拨款收入11228556.09元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 与上年相比,收入合计增加11228556.09元,增长100%。其中:财政拨款收入增加11228556.09元,增长100%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。,主要原因是我单位作为普洱市思茅区退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。。 二、支出决算情况说明 普洱市思茅区军队干休所2024年度支出合计11228556.09元。其中:基本支出409974.26元,占总支出的3.65%;项目支出10818581.83元,占总支出的96.35%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。 与上年相比,支出合计增加11228556.09元,增长100%。其中:基本支出增加409974.26元,增长100%;项目支出增加10818581.83元,增长100%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是我单位作为普洱市思茅区退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。 (一)基本支出情况 2024年度用于保障普洱市思茅区军队干休所机构正常运转的日常支出409974.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出409974.26元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。 (二)项目支出情况 2024年用于保障普洱市思茅区军队干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10818581.83元。其中:基本建设类项目支出0.00元。 2024年退役安置补助项目中央经费8301380.89元,主要用于保障我所服务管理的军队移交政府离退休人员及遗属生活补助及医保金。 无军籍职工退休生活补助及保险项目经费870693.2元,主要用于保障军队无军籍退休职工生活补助及保险。 2024年退役安置补助(管理机构经费)项目中央经费400403.15元,主要用于保障军休服务管理机构人员工资保险及日常运转经费支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 普洱市思茅区军队干休所2024年度一般公共预算财政拨款支出11228556.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11228556.09元,增长100%,完成年初预算的769.34%。主要原因是我单位为军休服务保障机构,服务的军队移交政府离退休人员经费主要由中央经费保障,本级财政承担的年初预算数较少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 8.社会保障和就业(类)支出11223326.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。完成年初预算的100%。主要用于保障我所服务管理的军队移交政府离退休人员及遗属生活补助及医保金,造成预决算差异的主要原因是年中新增的上级专项资金未纳入年初预算数据填报。 9.卫生健康(类)支出3382.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。完成年初预算的100%。主要用于新增在职1人医保缴费支出,造成预决算差异的主要原因是本年新增1人在职职工。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 19.住房保障(类)支出1848.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。完成年初预算的100%。主要用于新增在职1人住房公积金,造成预决算差异的主要原因是本年新增1人在职职工。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为7472.18元,完成年初预算的74.72%;支出决算较上年增加7472.18元,上年无此项支出。 因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为7472.18元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的74.72%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,增长0%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,支出决算为7472.18元,完成年初预算的74.72%,支出决算较上年增加7472.18元,上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元,决算为7472.18元,完成年初预算的74.72%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况: 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军队退休干部参加庆典活动,军休机构人员筹备参加军休人员葬礼等保障应急保障用车,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 (三)需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 普洱市思茅区军队干休所2024年机关运行经费支出0.00元,比上年0元,增长0%,主要原因我单位类型为公益一类事业单位无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末,普洱市思茅区军队干休所资产总额923780.99元,其中,流动资产27025.88元,固定资产896755.11元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2024年度,单位政府采购支出总额6300.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6300.00元。授予中小企业合同金额4600.00元,其中:授予小微企业合同金额4600.00元。 2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53080200300800101111 |
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附件【4.普洱市思茅区军队干休所2024年度部门决算公开表样(国有资产使用情况表).xlsx】 附件【6.普洱市思茅区军队干休所2024年度部门决算公开表样(绩效自评部分—基层单位版) .xlsx】 附件【3.普洱市思茅区军队干休所2024年度部门决算公开表(决算报表部分)1.xls】 |
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